Soru: Dövizli çalışıyorum ;F2 KASA PAREMETRELERİNDE DÖVİZ/TL ÇEVRİMİ’E’ F3 KASA HAREKETİNDE TL tutarını yazınca DÖVİZ SAHASINA ya da DÖVİZ TUTARINI yazınca TL SAHASINA geçmiyor.

Cevap:
ETA’da KASA MODÜLÜNDE Tüm dövizli KASA KARTLARI açılırken ‘DÖVİZ CİNSİ’BÖLÜMÜ KURTAKİBİ MODÜLÜNE bakılarak İLGİLİ DÖVİZ KODU yazılmalıdır.

Soru: Hayat standardına göre gelir vergi hesaplatması nasıl yapılır?

Cevap:
İşletme defteri programında programın SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR F2  PARAMETRELER kısmına mükellefe uygulanacak hayat standartı tutarı (yıllık) olarak yazılır. Program işletme analizi raporunu çıkarırken gelir vergisi hesaplamalarında bu değeri de gözönüne alarak matrah hesaplamasını yapar.

Soru: Muhtasar Beyanname dökümünü sorunsuz bir şekilde almak için neler yapmam gerekir?

Cevap:
Muhtasar Beyannameyi sağlıklı bir şekilde alabilmek için İşletme Defterinde

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,ÖDEME TÜR
TANIMLARI bölümüne Ödeme Türlerine göre açılmış olan işlem kodları tanımlanır.

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasında bulunan ay yıl, brüt ücret,gelir vergisi , damga vergisi bölümü manuel olarak doldurulur.Bordro dan İşletmeye entegre yapıldığı zaman buraya değerler otomatik olarak gelir.TABLODEN DEĞER OKUMA ya ” E ” denildiği takdirde beyannameye bu rakamlar otomotik olarak gelir.” H ” denilirse brüt ücreti ÖDEME TÜR TANIMLARINA yazılmış olan işlem kodlarının değerini getirir gelir vergisi ve damga vergisini DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasına manuel olarak doldurulmuş değerler alınır.

– ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM , bu bölümdeki sahalar manuel olarak kullanıcı tarafından doldurulur.Buradaki bilgileri Muhtasar Beyanname dökümünden ayrı olarak olarak beyannameye döküm alınır. Bütün bu tanımlar eksiksiz yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Muhtasar Beyanname dökümü alınır.

Soru: İşletme modülünü stok modülü ile entegre olarak nasıl kullanabilirim?

Cevap:
İşletme defteri ile stok modülünü entegre kullanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir;

– İşletme defterinde SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “STOK BAĞLANTISI ” parametresine “E” değeri verilmelidir.
– İşletme defteri modülünde gider veya gelir fişinde stok hareketi ile ilgili detayların girilebilmesi için, kullanılacak sütunların düzenlenmesi gerekir. Bunun için SERVİS, SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI bölümünde bulunan “STOK KODU” , “STOK CİNSİ “ve “MİKTAR” sahalarına “E” değeri verilmelidir.

Soru: İşletme defteri modülünde girilen hareketlerin bir kısmı kdv açısından istisna teşkil etmesine rağmen kdv beyannamesinde boş çıkıyor.İstisnaların beyannameye çıkmasını sağlayabilir miyim?

Cevap:
Öncelikle programda SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “KDV İSTİSNALARI” parametresine “E” değeri verilir. Daha sonra gelir fiş girişi yapılırken hareketin bulunduğu satırda

F5-İSTİSNALAR ( EFW CTRL+F5 )fonksiyon tuşu kullanılarak ilgili istisna türü ekrana gelen pencereden seçilir.Bu durumda istisnalı olarak belirlenen satırdaki harekete ait tutar kdv beyannamesine yansır.

Soru: Daha önce kullanmış olduğum şirketteki işlem kodlarını yeni açmış olduğum şirkettede kullanmak istiyorum işlem kodlarını yeniden açmadan daha pratik bir yöntem ile nasıl yapabilirim?

Cevap:
Program işlem kodlarını “ıslemkod.dat” dosyası içerisinde saklamaktadır. Çalışılan şirkette işlem kodları oluşturulduktan sonra söz konusu dosya işlem kodları bulunmayan şirket dizinlerine kopyalanabilir.

ÖRNEK; İşlem kodlarının bulunduğu şirket kodu 001, işlem kodlarını kopyalayacağımız yeni şirketin kodu 002. Kopyalama işlemi için programdayken F9 Yardımcı işlemlerden F10 Sisteme çıkış ile programdan çıkılır.

C:ETA> ekranda iken
C:ETA>CD 001 [ENTER]
C:ETA01>COPY ISLEMKOD.DAT C:ETA02 [ENTER]

Burada dikkat edilmesi gereken nokta işlem kodları oluşturulduktan sonra bu işlem kodlar ile ilgili hareket girişi yapmadan önce kopyalama işleminin yapılacağıdır. Aksi takdirde işlem kodları içerisinde yapılan hareketler ile ilgili sayısal değerler diğer şirketlere kopyalanacak ve kullanıcıyı şaşırtacaktır.Bununla birlikte işlem kodları ile ilgili dosya bir önceki döneme ait ise içinde bulunan mizan değerlerinin servis bölümünde bulunan MİZAN NAKLİ işlemi ile sıfırlanması ve işlem kodlarındaki YILBAŞI ENVANTER DEĞERLERİ ve YILSONU ENVANTER DEĞERLERİ’nin silinmesi gereklidir.